2024年度
甘肃省兰州市人民检察院(本级)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)办公室
负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿,处理检察信息,编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作。
(二)第一检察部
负责对法律规定由市人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的普通刑事案件和危害国家安全、公共安全犯罪,故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、 侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件
(三)第二检察部
负责对法律规定由市人民检察院办理的市监察委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查、逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补
充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。
(四)第三检察部
负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜集等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。
(五)第四检察部
负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市人民检察院管辖的民事申诉案件。
(六)第五检察部
负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院行政诉讼活动的监督,对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对行政执行活动实行法律监督。办理市人民检察院管的行政申诉案件。
(七)第六检察部
负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件,生环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。
(八)第七检察部
负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查,开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
(九)第八检察部
负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检院管辖的国家赔偿案件和国家司法协助案件。
(十)法律政策研究室
指导并组织开展全市检察理论研究工作,负责司法体制改革综合协调相关工作,承担市人民检察院检察委员会日常工作。负责市人民检察院发出检察建议的合法性审查工作。
(十一)案件管理办公室
负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管监控、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。指导全市检察机关统一业务应用系统的应用。
(十二)检察技术信息处
负责全市检察机关网络信息化建设和辅助司法办案的指和组织工作。负责检察技术的指导,参与管辖案件的现场勘验,对搜取的痕迹、物证进行检验鉴定。承担信息安全工作。
(十三)检务督察处(巡察工作领导小组办公室)
承担对全市检察机关执行法律、法规和市人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担内部审计工作。承担市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。
(十四)计划财务装备处
制定实施全市检察机关财务和装备规划,编制市人民察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。
(十五)政治部(保留法警支队牌子)
负责本部门本系统思想政治、组织人事、宣传教育等工作。负责警务管理工作。
(十六)机关党委
负责机关党建、党群工作。
(十七)兰州市大沙坪地区人民检察院
兰州市大沙坪地区人民检察院是兰州市人民检察院的派出机构。负责对兰州地区所辖监狱刑罚执行活动和监管改造犯罪活动实行监督。对法院裁定减刑、假释和监狱管理机关批准暂予监外执行实行监督。对罪犯又犯罪案件的侦查和审判活动实行监督。办理罪犯及其亲属的控告、举报和申诉。
二、机构设置
内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处、政治部、机关党委、兰州市大沙坪地区人民检察院。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位:甘肃省兰州市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,254.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
6,924.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,465.61 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
353.80 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
202.34 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
394.11 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,719.94 |
本年支出合计 |
57 |
7,874.25 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,948.09 |
年末结转和结余 |
59 |
1,793.78 |
总计 |
30 |
9,668.03 |
总计 |
60 |
9,668.03 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位:甘肃省兰州市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,719.94 |
6,254.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,465.61 |
|
204 |
公共安全支出 |
6,769.69 |
5,304.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,465.61 |
|
20404 |
检察 |
6,769.69 |
5,304.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,465.61 |
|
2040401 |
行政运行 |
4,961.87 |
3,496.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,465.61 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,519.37 |
1,519.37 |
|
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
353.80 |
353.80 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350.14 |
350.14 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
291.05 |
291.05 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.09 |
50.09 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
202.34 |
202.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202.34 |
202.34 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117.47 |
117.47 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
84.87 |
84.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
394.11 |
394.11 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
394.11 |
394.11 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
394.11 |
394.11 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
单位:甘肃省兰州市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,874.25 |
6,226.27 |
1,647.98 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
6,924.00 |
5,276.02 |
1,647.98 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
6,924.00 |
5,276.02 |
1,647.98 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
5,267.57 |
5,267.57 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,642.16 |
|
1,642.16 |
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
5.83 |
|
5.83 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
353.80 |
353.80 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350.14 |
350.14 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
291.05 |
291.05 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.09 |
50.09 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
202.34 |
202.34 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202.34 |
202.34 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117.47 |
117.47 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
84.87 |
84.87 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
394.11 |
394.11 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
394.11 |
394.11 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
394.11 |
394.11 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位:甘肃省兰州市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,254.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
5,421.18 |
5,421.18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
353.80 |
353.80 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
202.34 |
202.34 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
394.11 |
394.11 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,254.33 |
本年支出合计 |
59 |
6,371.43 |
6,371.43 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,235.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,117.98 |
1,117.98 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,235.09 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,489.41 |
总计 |
64 |
7,489.41 |
7,489.41 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位:甘肃省兰州市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,371.43 |
4,723.45 |
1,647.98 |
|
204 |
公共安全支出 |
5,421.18 |
3,773.20 |
1,647.98 |
|
20404 |
检察 |
5,421.18 |
3,773.20 |
1,647.98 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,764.75 |
3,764.75 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,642.16 |
|
1,642.16 |
|
2040450 |
事业运行 |
8.45 |
8.45 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
5.83 |
|
5.83 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
353.80 |
353.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350.14 |
350.14 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
291.05 |
291.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.09 |
50.09 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
202.34 |
202.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
202.34 |
202.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117.47 |
117.47 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
84.87 |
84.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
394.11 |
394.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
394.11 |
394.11 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
394.11 |
394.11 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位:甘肃省兰州市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,012.88 |
302 |
商品和服务支出 |
639.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
922.11 |
30201 |
办公费 |
54.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
713.76 |
30202 |
印刷费 |
0.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
930.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6.42 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
291.05 |
30206 |
电费 |
61.16 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.09 |
30207 |
邮电费 |
12.47 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
117.47 |
30208 |
取暖费 |
49.39 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
84.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.66 |
30211 |
差旅费 |
37.74 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
394.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
20.46 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
504.89 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.53 |
30215 |
会议费 |
9.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
18.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
9.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.94 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
58.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
61.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
57.86 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.50 |
30229 |
福利费 |
17.01 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
45.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
180.59 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,084.41 |
公用经费合计 |
639.04 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位:甘肃省兰州市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位:甘肃省兰州市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位:甘肃省兰州市人民检察院(本级) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
92.80 |
7.80 |
81.00 |
36.00 |
45.00 |
4.00 |
81.53 |
|
80.37 |
35.37 |
45.00 |
1.16 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9668.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少268.68万元,下降2.70%,主要原因是2024年财政拨款收入较上年减少,影响整体收入规模;落实“过紧日子”要求,部门严格执行财政纪律,压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7719.94万元,其中:财政拨款收入6254.33万元,占81.02%;其他收入1465.61万元,占18.98%。三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7874.25万元,其中:基本支出6226.27万元,占79.07%;项目支出1647.98万元,占20.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7489.41万元。与上年相比,各减少156.86万元,下降2.05%。主要原因是因政策变化2024年财政拨款收入较上年减少;落实“过紧日子”要求,部门严格执行财政纪律,压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6371.43万元,较上年决算数减少14.76万元,下降0.23%。主要原因是厉行“过紧日子”要求,严格相关支出,基本支出较上年下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6371.43万元,主要用于以下方面:公共安全支出5421.18万元,占85.09%;社会保障和就业支出353.80万元,占5.55%;卫生健康支出202.34万元,占3.18%;住房保障支出394.11万元,占6.19%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6308.62万元,支出决算为6371.43万元,完成年初预算的101.00%。其中:
1.公共安全支出年初预算数为5406.84万元,支出决算为5421.18万元,完成年初预算的100.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年由于维修改造类项目增多,结转资金在本年全部支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为305.33万元,支出决算为353.80万元,完成年初预算的115.87%,决算数大于预算数的主要原因为本年在编人员增加,导致养老保险、职业年金等缴费增加。
3.卫生健康支出年初预算数为202.34万元,支出决算为202.34万元,完成年初预算的100.00%。
4.住房保障支出年初预算数为394.11万元,支出决算为394.11万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4723.45万元。其中:
人员经费4084.41万元,较上年决算数增加135.64万元,增长3.43%,主要原因是政策性增资、导致社保等经费上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费639.04万元,较上年决算数增加11.91万元,增长1.90%,主要原因是单位业务量、工作任务增加,导致办公用品、差旅费等日常支出增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为92.80万元,支出决算为81.53万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆调拨,数量减少,运行维护费减少。上年决算数减少20.98万元,下降20.46%,主要原因是厉行勤俭节约,严控三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为7.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年我院无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为81.00万元,支出决算为80.37万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严控相关经费的发生,较上年决算数减少21.26万元,下降20.92%,主要原因是车龄较新,运行维护费减少。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为36.00万元,支出决算为35.37万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严控相关经费的发生,较上年决算数减少19.64万元,下降35.70%,主要原因是本年公务用车购置数量较上年少一辆。
2.公务用车运行维护费全年预算数为45.00万元,支出决算为45.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行,较上年决算数减少1.63万元,下降3.49%,主要原因是车龄较新,运行维护费减少。
3.公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为1.16万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严控相关经费的发生,较上年决算数增加0.29万元,增长33.07%,主要原因是本年公务接待的次数较上年增长。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置2辆,公务用车保有量为33辆;国内公务接待8批次136人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出639.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、公用取暖费、公务用车运行费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加11.91万元,增长1.90%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。
本年度会议费支出9.01万元,较上年决算数增加0.65万元,增长7.78%,主要原因是本次会议次数较上年增加。
本年度培训费支出30.51万元,较上年决算数减少43.67万元,下降58.87%,主要原因是本年培训次数较上年减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2816.80万元,其中:政府采购货物支出1475.49万元、政府采购工程支出500.81万元、政府采购服务支出840.50万元。授予中小企业合同金额2267.28万元,占政府采购支出总额的80.49%,其中:授予小微企业合同金额1998.41万元,占政府采购支出总额的70.95%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车31辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1969.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“检察业务综合保障项目”“中央政法转移支付资金项目”等2个项目开展了部门评价 ,涉及一般公共预算支出1969.93万元。从评价情况来看, 2024年我院通过检务保障项目的实施,为全院检察业务的开展提供了强有力的保障,按照合同约定保障了食堂对干警的用餐要求、完成了全年物业费用缴纳、完成了支付全年印刷品费用、完成了支付全年电费、完成支付全年劳务费,为工作人员提供了良好的办公环境。2024年我院通过中央政法转移支付资金项目的实施,全年完成案件审查完成率、案件审查准确率均达到预期目标,所受理案件均及时进行审理;实现了多途径宣传,加大了检察宣传力度;按照要求公开了部分案件信息;贯彻落实认罪认罚制度、加强了未成年人司法保护、强化了服务大局、加强了生态环境司法保护、持续推进司法改革,切实维护社会公平正义。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“检察业务综合保障项目”“中央政法转移支付资金项目”等2个项目绩效自评结果。
(一)项目1-检察业务综合保障经费
经综合评价与分析,我院2024年度检察业务综合保障经费绩效评价最终得分为95.85分,评价结果为“优”。
2024年度检察业务综合保障经费绩效自评得分情况
一级指标 |
分值 |
实际得分 |
得分率 |
预算执行率 |
10 |
9.88 |
98.76% |
成本指标 |
20 |
20 |
100% |
产出指标 |
40 |
37.98 |
94.95% |
效益指标 |
20 |
17.99 |
89.95% |
满意度指标 |
10 |
10 |
100% |
合计 |
100 |
95.85 |
95.85% |
(二)项目2-中央政法转移支付资金
经综合评价与分析,我院2024年度中央政法转移支付资金绩效评价最终得分为96.89分,评价结果为“优”。
2024年度中央政法转移支付资金绩效自评得分情况
一级指标 |
分值 |
实际得分 |
得分率 |
预算执行率 |
10 |
7.97 |
79.74% |
成本指标 |
20 |
20 |
100% |
产出指标 |
40 |
38.92 |
97.3% |
效益指标 |
20 |
20 |
100% |
满意度指标 |
10 |
10 |
100% |
合计 |
100 |
96.89 |
96.89% |
三、部门重点绩效评价结果
详情请见附件1
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。